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·广西社会科学院2017年公开招聘拟聘人员公示 今天是

预决算公开

  • 广西社会科学院2018年部门预算

    来源:  发表时间:2018-02-28 14:45:42  

    目    录

    第一部分 广西社会科学院概况

    一、基本情况

    二、人员构成情况

    第二部分  广西社会科学院2018年部门预算报表

    一、财政拨款收支总表(预算公开01表)

    二、一般公共预算支出表(预算公开02表)

    三、一般公共预算基本支出表(预算公开03表)

    四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表(预算公开04表)

    五、政府性基金预算拨款支出预算表(预算公开05表)

    六、 部门收支总表(预算公开06表)

    七、部门收入总表(预算公开07表)

    八、部门支出总表(预算公开08表)

    第三部分  广西社会科学院2018年部门预算及“三公”  经费预算报表说明

    一、2018年收入支出总体情况

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况

    三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

    四、其他重要事项说明

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入

    二、事业收入

    三、经营收入

    四、其他收入

    五、用事业基金弥补收支差额

    六、年初结转和结余

    七、结余分配

    八、年末结转和结余

    九、基本支出

    十、项目支出

    十一、经营支出

    十二、“三公”经费

    十三、机关运行经费

    十四、政府采购

     

    第一部分  广西社会科学院概况

    一、基本情况

    广西社会科学院成立于1977年9月,是自治区人民政府直属的哲学社会科学综合研究机构。根据自治区编委下达的《广西社会科学院机构编制方案》,广西社会科学院有内设机构18个,其中科研机构11个,即哲学研究所、区域发展研究所、工业经济所、数量经济研究所、东南亚研究所、民族研究所、社会学研究所、文化研究所、农村发展研究所、台湾研究中心、法学研究所;科研辅助机构2个,即院刊编辑部、信息中心;行政职能机构5个,即院办公室、科研处、人事处、党群处、后勤管理处。院、所主管主办的公开出版刊物4个。下属机构1个,即当代广西研究所。广西社会科学院增挂“广西北部湾发展研究院”牌子。

    广西社会科学院的主要职责是为各级党委、政府提供决策咨询和参考依据,为广西地方经济社会发展服务。坚持应用对策研究和基础理论研究并重,每年都对广西经济社会发展过程中出现的各种重大问题进行研究,在调查研究、分析、论证的基础上,提出解决问题的办法、措施和途径,并对今后发展趋势作出具有前瞻性的预测,从不同层面指导促进经济社会的健康发展。每年均向国家、自治区哲学社会科学规划办公室及各级党委、政府提供若干研究报告和有关论文。自1999年起,广西社会科学院每年都组织编撰出版广西经济、社会、文化和对外开放等系列蓝皮书,主管主办4个学术刊物即《学术论坛》、《东南亚纵横》、《经济与社会发展》和《沿海企业与科技》。在加强应用研究的同时,进一步抓紧抓好对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传,加强哲学、历史、壮学、文学等基础理论与有广西特色的优势学科研究,加强基础理论研究,为社会科学基础理论的充实发展和挖掘、传播民族优秀传统文化作出贡献。

    近年来,按照自治区党委政府的工作部署,紧扣我院“新型智库、理论前沿、人才高地”战略定位,坚持以“围绕中心、服务大局、把握导向、主动作为”为宗旨,遵循“振奋精神、弘扬正气、培育优势、树立品牌、鼓励创新、彰显特色”的工作思路,着力加强学科建设,提高科研质量和水平,努力建设高水平的思想库、智囊团,为自治区党委政府的重大决策和各级党委、政府决策提供咨询服务。以社会主义新型智库建设为抓手,力争在资政建言、舆论引导、社会服务、智库外交等方面取得突破,加快推动科研成果转化,形成一批高质量咨询报告和高知名度的科研成果品牌。紧紧围绕自治区发展大局和中心工作,以建设新型智库为主线,以党建带院建,开展各项工作。

    二、人员构成情况

    广西社会科学院本级事业编制141人,实际在编人数127人,其中专业技术人员96人,管理人员23人,工勤技能人员8人。退休人员85人,离休人员10人。当代广西研究所事业编制11人,实际在编人数6人,其中科研人员6人,管理人员0人,退休人员7人。

     三、公务用车构成情况

    广西社会科学院本级车辆编制数为18辆,定编车辆10辆,为办公用车,实有8辆轿车,2辆越野车(其中1辆为面包车);另有一辆丰田中巴车,为其它车辆。当代广西研究所车辆编制数1辆,为办公用车,实有0辆轿车。

     

    第二部分  广西社会科学院2018年部门预算报表(见附件)

    一、财政拨款收支总表(预算公开01表)

    二、一般公共预算支出表(预算公开02表)

    三、一般公共预算基本支出表(预算公开03表)

    四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表(预算公开04表)

    五、政府性基金预算拨款支出预算表(预算公开05表)

    六、 部门收支总表(预算公开06表)

    七、部门收入总表(预算公开07表)

    八、部门支出总表(预算公开08表)

    附件下载:

    2018年部门预算公开表(预算公开01-08表).xls

     

    第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年收支总体情况

    (一)收入预算说明

    2018年收入预算3439.09万元,同比减少758.56万元,同比减少18.07%。其中:

    1.公共财政预算拨款3439.09万元,同比减少758.56万元,同比减少18.07%。其中:经费拨款3439.09万元,同比减少758.56万元,同比减少18.07%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增减为0万元;专项收入安排的资金0万元,同比增减为0万元。

    2.政府性基金预算拨款0万元,同比增减为0万元。

    3.国有资本经营预算拨款0万元,同比增减为0万元。

    4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增减为0万元。

    5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增减为0万元。

    6.上年结余收入为0万元。

    (二)支出预算说明

    2018年支出总预算3439.09万元,其中:基本支出2665.09万元,占支出总预算的77.49%,同比增加1233.89万元,增长86.21%;项目支出774万元,占支出总预算的22.51%,同比减少1992.45万元,减少72.02%。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

    (1)社会科学研究支出2818.58万元,占支出总预算的82.39%,同比减少1099.06万元,减少27.95%;

    (2)社会保障和就业支出302.76万元,占支出总预算的8.80%,比上年增加170.25万元,增长128.48%;

    (3)医疗卫生与计划生育支出121.1万元,占支出总预算的3.52%,同比增加68.1万元,增长128.49%;     

    (4)住房保障支出181.65万元,占支出总预算的5.28%,同比增长102.15万元,增长128.49%;

    (5)文化体育与传媒支出15万元,占支出总预算的0.44%,同比增长15万元,增长100%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

    (1)基本支出预算。

    基本支出预算2665.09万元,占支出总预算的77.83%,同比增加1233.89万元,增长86.21%。其中:工资福利支出预算2151.08万元,占基本支出预算的80.71%,同比增加1289.09万元,增长149.55%;商品和服务支出预算314.43万元,占基本支出预算的11.80%,同比增加8.41万元,增长2.75%;对个人和家庭的补助支出预算199.58万元,占基本支出预算的7.49%,同比减少63.61万元,减少24.17%。

    (2)项目支出预算。

    项目支出预算774万元,占支出总预算的22.51%,同比减少1992.45万元,减少72.02%。其中:工资福利支出预算87万元,占项目支出预算的11.24%,同比减少1120.39万元,减少92.79%;商品和服务支出预算641万元,占项目支出预算的82.80%,同比减少686.18万元,减少51.70%;对个人和家庭的补助支出预算4万元,占项目支出预算的0.52%,同比减少147.88万元,减少97.37%;资本性支出42万元,占项目支出预算的5.43%,同比减少38万元,减少47.50%。

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况

    2018年度财政拨款支出 3439.09万元,其中:基本支出2665.09万元, 项目支出774万元。

    按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

    1.科学技术支出2818.58万元;

    2.文化体育与传媒支出15万元;

    3.社会保障和就业支出302.76万元;

    4.医疗卫生支出121.10万元;

    5.住房保障支出181.65万元。

    三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

    (一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算101.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算40.00万元,公务接待费支出预算27.95万元,公务用车运行维护费支出预算33.12万元,公务用车购置费支出预算0.00 万元。

    (二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算101.07万元,比2017年初预算160.27万元减少59.20万元,下降36.94%。其中:

    1.因公出国(境)经费2018年预算40.00万元,比2017年90万元相比减少50万元,下降55.56%。其中:

    (1)计划加强与欧美国家相关研究机构的交流合作,出国参加学术研讨会或收集研究资料,同时为巩固和加强我院与台湾智库交流合作基础,进一步赴台深化交流机制,扩大交流层面,安排赴国外和港澳台地区进行学术交流活动,预算20万元。

    (2)中国-东盟智库合作项目出国(境)费20万元。广西作为中国—东盟合作的前沿和桥头堡,通过务实合作发挥智库外交作用,促进广西成为中国与东盟合作的战略支点。为此,广西社会科学院继续实施中国-东盟智库合作项目,进行智库交流与前期调研工作,如下:a.加强和扩大与东盟国家智库交流建立合作网络项目。根据广西对外开放合作的重点工作,在巩固原有国家合作基础上,将重点拓展其它国家智库合作。b. 近年南亚部分国家智库主动与我院联系,希望加强双边的学术合作交流。中国-中南半岛国际经济合作走廊和孟中印缅经济走廊作为“一带一路”倡议建设的主要国际经济合作走廊,是连接东南亚、中国、南亚的重要通道。随着云桂高铁2016年建成通车,广西有必要利用此机遇,探索拓展与南亚地区的经贸及人文交流合作,扩大珠江—西江经济带、北部湾经济区、东盟经济圈、左右江革命老区与孟中印缅经济走廊的沟通与合作。拟安排赴南亚参加各种学术研讨会及开展调研交流。 c.为了深化两岸交流和桂台合作,共享中国-东盟合作和“一带一路”建设机遇,需要全面了解台湾与东南亚、南亚国家经贸、文化教育和人员往来情况,了解台商在这些国家的发展情况,为党的十九大两岸政策落实提供决策参考,需要赴东南亚、南亚国家开展调研工作。预计20万元。

    2.公务接待费2018年预算27.95万元,同比增加0.02万元,增长0.07%,主要是:(1)为了加强与国内智库的交流合作,项目支出公务接待费安排4.73万元,比上年增加0.02万元;(2)外事接待经费、中国东盟智库接待经费20万元。我院一直以来坚持厉行节约的原则,公务接待经费增长数额都较少,2018年两项公务接待费合计为27.95万元,比上年增加0.02万元,增长0.07%。

    3.公务用车费2018年预算33.12万元。我院本级车辆定编为18辆,现在实有小汽车10辆,财政按定额核定经费。公务用车运行维护费2018年预算33.12万元,同比减少9.22万元,下降21.78%,用于开展调研活动支出;公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:根据定编车辆基本支出定额费用为33.12万元,与上年持平。

    四、其他重要事项说明

    (一)政府采购说明

    2018年广西社会科学院政府采购预算261.87万元,同比减少99.29万元,减少27.49%,减少原因是受预算控制数核减影响,压减办公设备购置和印刷费用。其中:政府集中采购预算131.87万元,占政府采购预算53.74%,同比减少21.13万元,减少13.81%;部门集中采购预算125万元,占政府采购预算47.73%,同比增加27万元,增长27.55%;分散采购预算5万元,占政府采购预算1.91%,同比减少105.16万元,下降95.46%。

    (二)机关运行经费说明

    2018年广西社会科学院机关运行经费财政拨款预算0万元。

    另外,广西社会科学院本级及下属1个事业单位的事业单位运行经费预算为356.43万元,较2017年预算减少29.59万元,下降7.67%。

    经费增减的原因是:(1)2018年办公设备购置经费减少40万元,同比下降50%;(2)2018年基本支出中的“商品和服务支出”增加8.41万元,同比增长2.74%。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入  指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入  指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入  指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入  指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额  指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余  指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配  指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余  指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出  指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出  指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出  指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费  纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费  为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、政府采购  是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

     


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